财税申报
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税负怎么算(增值税税负怎么算)
没有太明白。从你的问题上看的话首先确定您是增值税一般纳税人税负怎么算,因为小规模纳税人使用简易计税方法,进项税额是不可以抵扣的。确定本月的进项税额的话,就是本月截止到现在的进项发票啊,为什么要等到月底呢,现在有多少就是多少好了。你销售货物或者是应税劳务的发票也没有必要一定要等到月底开,原则上税法要求是销售货物或者是应税劳务时候要即时开具发票的。没有必要说一定要等到月底。如果是担心本月进项发票没有办法在当月抵扣完的话,这个应该不需要担心,因为可以期末留底,留到下个月还可以再进行抵扣。至于你说的税负是2个点,开票金额如何开具,这个问题没看明白,销售货款是多少就应该开多少
进项、销项和税负率怎么算?
进项:财务管理常用名词,具体含义可以概括为以下三个方面:
收入名称:指能够带来经济收入的具体活动的称谓。
收入类别:指能够带来经济收入的活动的类别。
收入数量:指通过劳动或投资得到的具体金钱数量。
税负率=(销项-进项)/不含税收入得出来的,所以可以根据税负率、进项税额以及不含税收入来反算销项税额的;公式:销项税额=(不含税收入*税负率) 进项税额。
可以根据开具销项税额来计算需要认证多少进项发票的,最简单的说;当月需要缴纳增值税就少认证抵扣一点专用发票,而当月不需要缴纳增值税就多认证一点专用发票即可。
会计里面税负率知道,要怎么算出进项税额抵扣百分多少
税负率你知道了,也就是当月产生的应税收入
X
税负率
得出你大约应交税的金额.根据这个控制你要多少进项发票去低扣销项税额.
举例:
税负为2%,当月产生应税收入10000块,当月你的销项税为:10000X17%=1700,根据税负率得出应交的为:10000X2%=200块.那么1700-200之间差:1500,是你应参与计算的抵扣的进项税额,还原成进项发票,你应当月认证进项发票为:1500/17%=8823.53元的发票.
在没有认证发票之前,收齐所有的销项发票和进项发票,然后根据这个月要达到的税负标准,看看是否要交税,不交的话,认证的金额只要进项比销项大就可以。如果需要交税,可已根据当年已交税金与这个月应交的税金除以累计销售收入,得出的税负率,如果复合企业的标准,就可以少认证进项,算出差额来交税了。不知说的是否复合楼主提问的标准...
口生产型免抵退企业的增值税税负如何计算
生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项+免抵退销售额×征税率-进项税额)/(免抵退销售额+内销销售额)
*100%
假设某公司总销售收入为100万元,外销收入95万元,内销收入5万元,进项税金15万元,征税率17%,退税率13%,计算如下:
销项税金=50000*17%=8500元
进项税金转出=950000*(17%-13%)=38000元
应交税金=8500-(150000-38000)=-103500元
税负=[8500 950000*17%-(150000-38000)]/1000000*100%=5.8%
如此题,该公司未缴纳增值税,实际税负为0,但由于是外销产品实行免抵退税政策所致,又有征、退税率差,所以理论税负为5.8%。
(375.5*0.17-47.9)/375.5*100%,其实这个税负率很简单,就是(收入*0.17 进项税额转出-进项)/收入*100%,也可以说是外销收入*0.17 应交增值税贷方-可抵扣税额/收入*100%
出口企业增值税税负率计算
zyq135333[雅典娜女神] 税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 当期应纳增值税=当期销项税额—实际抵扣进项税额 实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额 本期进项税额—进项转出—出口退税—期末留抵进项税额 如果有进料加工的话,具体公式如下: 增值税税负率 =[销项税-免\退税收入-适用税率-(进项税-进项税转出-期初留抵期末留抵以及海关核销免税进口料件组成的计税价格×17%)]/(计征增值税的销售额-免抵退销售额)
提问
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